目錄
第一部分 云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院概況
一,、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、“三公”經(jīng)費、政府采購支出情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院概況
一,、主要職能。
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(以下簡稱醫(yī)院)是云南省衛(wèi)生健康委直屬醫(yī)院,,是二級甲等中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院,,始建于1974年,注冊地址:云南省昆明市盤龍區(qū)萬華路239號,,注冊資本:1777萬元,,現(xiàn)任法定代表人:韋嘉。醫(yī)院現(xiàn)有1個院區(qū),,編制床位202張,,總建筑面積10063.86平方米。
二,、機構(gòu)基本情況
醫(yī)院現(xiàn)有1個院區(qū),編制床位202張,,總建筑面積10063.86平方米,。醫(yī)院設(shè)有臨床和醫(yī)技科室17個,,與上期比較,減少2個科室,,主要原因是:外二科與外一科合并為一個科室,,兒科撤銷。人員情況,,截至2019年12月31日,,醫(yī)院平均在職職工291人,與上期比較,,減少7人,,在編人員217人,減少29人,;合同制人員56人,,減少6人;離退休人員212人,,增加29人,。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
醫(yī)院總收入7323.92萬元,,其中:醫(yī)療收入3798.45萬元(門診收入2212.38,、住院收入1586.07萬元)、財政基本補助收入1508.83萬元,、財政項目補助收入1754.5萬元,、非同級財政撥款收入(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)35.49萬元、其他收入226.64萬元,。
二,、支出決算情況說明
醫(yī)院總支出6317.8萬元,其中:醫(yī)療成本6312.68萬元(醫(yī)療業(yè)務(wù)成本5351.18萬元,、管理費用961.5萬元),、其他支出5.12萬元。
收入支出與上年度對比情況,。
醫(yī)院收入支出及結(jié)余情況表
項目名稱
|
本期金額(萬元)
①
|
上期金額(萬元)
②
|
增減變動比率%
(①-②)/②×100%
|
總收入
|
7323.92
|
5622.49
|
30.26%
|
醫(yī)療收入
|
3798.45
|
3368.12
|
12.77%
|
財政補助收入
|
3263.33
|
1948.08
|
67.51%
|
其他收入
|
262.14
|
306.28
|
-14.41%
|
總支出
|
6317.80
|
6787.83
|
-6.92%
|
三,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
截止2019年12月末,財政補助收入3308.73萬元,,財政補助收入占總收入比例為44.56%,。
財政基本支出補助1554.23萬元,財政基本支出補助占全部基本支出比例為23.88%,。
財政項目支出補助1754.5萬元,,共7項。詳細情況如下:
(1) (云財社【2019】31號)省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能國提升專項經(jīng)費369萬元,使用情況:公用開支(含藥品及耗材采購)238.7萬元,,設(shè)備采購130.3萬元,。
(2) (云財社【2019】15號)2019年公共衛(wèi)生服務(wù)(基本公共衛(wèi)生)中央補助資金10萬元,使用情況:公用開支9.12萬元,,設(shè)備采購0.88萬元,。
(3) (云財社【2019】135號)2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)中央補助資金(第二批)0.5萬元,使用情況:公用開支0.5萬元,。
(4) (云財社【2019】112號)2019年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展)218萬元,,使用情況:公用開支55.1萬元,設(shè)備采購162.9萬元,。
(5) (云財社【2019】122號)2019年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)補助資金600萬元,,使用情況:公用開支(含藥品及耗材采購)504.03萬元,設(shè)備采購95.97萬元,。
(6) (云財社【2019】280號)2019年醫(yī)療衛(wèi)生能力提升項目省級財政補助資金527萬元,,使用情況:全部用于償還民營及中小企業(yè)欠款。
(7) (云財社【2019】253號)2019年衛(wèi)生健康綜合能力提升補助資金30萬元,,使用情況:全部用于償還民營及中小企業(yè)欠款,。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
“三公”經(jīng)費支出情況:可進行上下年對比,、預(yù)決算對比,。
“三公”經(jīng)費情況表
|
2019年預(yù)算數(shù)(元)
|
2019年決算數(shù)(元)
|
2018年決算數(shù)(元)
|
決算數(shù)對比
|
2019年預(yù)算完成率
|
公務(wù)接待費
|
15000
|
0
|
1951
|
-100%
|
0
|
公務(wù)用車運行維護費
|
80000
|
64803.03
|
74908.70
|
-13.49%
|
81%
|
因公出國(境)費用
|
50000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
合計
|
145000
|
64803.03
|
76859.7
|
-15.69%
|
44.69%
|
(2)會議費支出情況:無。
(3)培訓(xùn)費支出情況:2019年決算培訓(xùn)費132088.5元,,2019年預(yù)算培訓(xùn)費150000元,。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生,、推動經(jīng)濟社會發(fā)展,、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算,。主要包括本級財力,、專項收入、執(zhí)法辦案補助,、收費成本補償,、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產(chǎn))有償使用。
2.基本支出:保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,,包括一般人員經(jīng)費、公用經(jīng)費,、工作經(jīng)費,、業(yè)務(wù)費,、死亡一次性撫恤等。
3.項目支出:為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,,在基本支出之外發(fā)生的各項支出,。如基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生,、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開支,。
附件下載: